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织金县文腾街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息目录
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目  


第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算表

第三部分:预算情况说明

第四部分:其他重要事项说明


第一部分:部门概况


一、部门主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,?#36139;?#24182;组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核?#22270;?#30563;工作。

(三)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(四)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(五)负责辖区内招商引?#30465;?#23545;外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(六)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面?#24179;?#26032;农村建设。

(七)负责辖区内教育、卫生、人口?#22270;?#21010;生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

(八)?#24179;?#22522;层民主法?#24179;?#35774;,指导村民委员会工作;按规定权限维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(九)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导?#22270;?#31649;工作,组织实施对街道办事处机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)行使县委、县政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)街道办事处管理的行政单位:共有五个行政单位,包括:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口及计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

(二)街道办事处管理的事业单位:共有八个事业单位,包括:农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设管理站、林业环保站、人口?#22270;?#21010;生育?#23621;?#20445;健服务站、安全生产监督管理站、水利站?#21462;?/span>

三、部门人员构成

本街道办编制数共67个,其中行政27个,事业40个;年末实有人数89人,其中在职人数52人,退休人数37人。并有遗属1人。


第二部分:2019年部门预算表


1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表





织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1288.45

一、一般公共服务支出

833.77


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

16.49


六、其他收入


六、社会保障和就业支出

7.65




七、卫生健康支出

70.25




八、节能环保支出





九、城乡社区支出

37.44




十、农林水支出

315.26




十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出

7.59


本年收入合计

1288.45


1288.45


上年结转


结转下年













收入总计

1288.45

支出总计

1288.45


部门收入总表














公开02表














单位?#21644;?#20803;

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称






金额

其中?#33322;?#32946;收费














201

01

01

人大事务

10.30


10.30









201

03

01

政府办公厅(室)及相关机构事务

118.74


118.74









201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

628


628









201

31

01

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.73


76.73









207

01

09

群众文化

16.49


16.49









208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.65


7.65









210

07

99

其他计划生育事务支出

70.25


70.25









212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

37.44


37.44









213

01

04

事业运行

46.41


46.41









213

01

99

其他农业支出

6.06


6.06









213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

262.79


262.79









224

01

06

安全监管

7.59


7.59













1288.45


1288.45










部门支出总表







公开03表








单位?#21644;?#20803;


科目

合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出



备注

科目编码

科目名称








2010101

人大事务

10.30

10.30







2010301

政府办公厅(室)及相关机构事务

118.74

118.74







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

628

628







2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.73

76.73







2070109

群众文化

16.49

16.49







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.65

7.65







2100799

其他计划生育事务支出

70.25

70.25







2120199

其他城乡社区管理事务支出

37.44

37.44







2130104

事业运行

46.41

46.41







2130199

其他农业支出

6.06

6.06







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

262.79

262.79







2240106

安全监管

7.59

7.59








合   计

1288.45

1288.45









财政拨款收支总表







公开04表







单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

1288.45

一、本年支出

1288.45

1288.45




(一)一般公共预算财政拨款

1288.45

(一)一般公共服务支出

833.77

833.77




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








(四)科学技术支出








(五)文化体育与传?#34903;?#20986;

16.49

16.49






(六)社会保障和就业支出

7.65

7.65






(七)农林水支出

315.26

315.26






(八)住房保障支出








(九)灾害防治及应急管理支出

7.59

7.59






(十)卫生健康支出

70.25

70.25






(十一)城乡社区支出

37.44

37.44




二、上年结转


二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款








 (二)政府性基金预算财政拨款








收入合计

1288.45

支出合计

1288.45

1288.45





一般公共预算支出表








公开05表








单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基本支出  

项目支出


科目名称


合计

1288.45

1288.45



201



一般公共服务





201

01


 人大事务





201

01

01

 行政运行

10.3

10.3



201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务





201

03

01

 行政运行

118.77

118.77



201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

628

628



201

31


党委办公厅(室)及相关机构事务





201

31

01

 行政运行

76.73

76.73



207



文化旅游体育与传?#34903;?#20986;





207

01


文化旅游





207

01

09

群众文化

16.49

16.49



208



社会保障和就业支出





208

01


人力资源和社会保障管理事务





208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.65

7.65



210



卫生健康支出





210

07


计划生育事务





210

07

99

其他计划生育事务支出

70.25

70.25



212



城乡社区支出





212

01


城乡社区管理事务





212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

37.44

37.44



213



农林水支出





213

01


农业





213

01

04

事业运行

46.41

46.41



213

01

99

其他农业支出

6.06

6.06



213

07


农村综合改革





213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

262.79

262.79



224



灾害防治及应急管理支出





224

01


应急管理事务





224

01

06

安全监管

7.59

7.59






合   计

1288.45

1288.45




一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

1288.45

**

**

下 达 合 计

1288.45

501


机关工资福利支出

406.37

301


工资福利支出

406.37


01

 工?#24335;?#37329;津补贴

388.37


01

 基本工资

198.37


02

 津贴补贴

190


03

 奖金



02

 社会保?#36758;?#36153;



08

 机关事业单位基本养老保险缴费



09

 职业年金缴费



10

 城镇职工基本医疗保险缴费



11

 公务员医疗补助缴费



12

 其他社会保?#36758;?#36153;



03

 住房公积金



13

 住房公积金



99

 其他工资福利支出

18


06

 伙食补助费

18


14

 医疗费



99

 其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

685.84

302


商品和服务支出

685.84


01

 办公经费

438.68


01

 办公费

417.65


02

 印刷费



04

 ?#20013;?#36153;



05

 水费

3.00


06

 电费

5.00


07

 ?#23454;?#36153;

2.00


08

 取暖费



09

 物业管理费

7.80


11

 差旅费



01

 办公经费

5


14

 租赁费



28

 工会经费

5


29

 福利费



39

 其他交通费用



40

 税金及附加费用



02

 会议费



15

 会议费



03

 培训费



16

 培训费



04

 专用材料购置费



18

 专用材料费



24

 被装购置费



25

 专用燃料费


502

05

 委托业务费

230.16


03

 咨询费



26

 劳务费

230.16


27

 委托业务费



06

 公务接待费



17

 公务接待费



07

 因公出国(境)费用



12

 因公出国(境)费用



08

 公务用车运行维护费

12


31

 公务用车运行维护费

12


09

 维修(护)费



13

 维修(护)费



99

 其他商品和服务支出



99

 其他商品和服务支出


503


机关资本?#28798;?#20986;(一)


310


资本?#28798;?#20986;  



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



02

 基础设施建设



05

 基础设施建设



03

 公务用车购置



13

 公务用车购置



05

 土地征迁补偿和安置支出



09

 土地补偿



10

 安置补助



11

 地上附着物和青苗补偿



12

 拆迁补偿



06

 设备购置



02

 办公设备购置



03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新



07

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;



99

 其他资本?#28798;?#20986;



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置



99

 其他资本?#28798;?#20986;


504


机关资本?#28798;?#20986;(二)


309


资本?#28798;?#20986;(基本建设)



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>


02

 基础设施建设



05

 基础设施建设


03

 公务用车购置



13

 公务用车购置


04

 设备购置



02

 办公设备购置







03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新


05

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;


99

 其他资本?#28798;?#20986;



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置






99

 其他基本建设支出


505


对事业单位经常性补助







01

 工资福利支出


301


工资福利支出










02

 商品和服务支出


302


商品和服务支出










99

 其他对事业单位补助






506


对事业单位资本性补助







01

 资本?#28798;?#20986;(一)


310


资本?#28798;?#20986;










02

 资本?#28798;?#20986;(二)


309


资本?#28798;?#20986;(基本建设)









507


对企业补助


312


对企业补助



01

 费用补贴



04

 费用补贴



02

 利息补贴



05

 利息补贴



99

 其他对企业补助



99

 其他对企业补助


508


对企?#24213;?#26412;?#28798;?#20986;







01

 对企?#24213;?#26412;?#28798;?#20986;(一)


312

01

 资本金注入


03

 政府投资基金股权投资



02

 对企?#24213;?#26412;?#28798;?#20986;(二)


311


对企业补助(基本建设)


509


对个人?#22270;?#24237;的补助

196.24

303


对个人?#22270;?#24237;的补助

196.24


01

 社会福利和救助



04

 抚恤金



05

 生活补助



06

 救济金



07

 医疗费补助



09

 奖励金



02

 助学金



08

 助学金



03

 个人农业生产补贴



10

 个人农业生产补贴



05

 离退休费



01

 离休费



02

 退休费



03

 退职(役)费



99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助

196.24


99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助

196.24  

510


对社会保障基金补助


313


对社会保障基金补助



02

 对社会保险基金补助



02

 对社会保险基金补助



03

 补充全国社会保障基金



03

 补充全国社会保障基金


511


债务利息及费用支出


307


债务利息及费用支出



01

 国内债务付息



01

 国内债务付息



02

 国外债务付息



02

 国外债务付息



03

 国内债务发行费用



03

 国内债务发行费用



04

 国外债务发行费用



04

 国外债务发行费用


512


债务还本支出







01

 国内债务还本







02

 国外债务还本







一般公共预算“三公”经费支出表






公开07表






单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

38.64

12

68.94%

?#32454;?#25191;行中央八项规定及省市十项规定,?#32454;?#25511;制三公经费

0.09%


一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

9.2

0

100%

?#32454;?#25191;行中央八项规定及省市十项规定,?#32454;?#25511;制三公经费

0.09%


三、公务车购置及运行维护费

29.44

12

59.24%

?#32454;?#25191;行中央八项规定及省市十项规定,?#32454;?#25511;制三公经费

0.09%


1、公务车运行维护费

29.44

12

59.24%

?#32454;?#25191;行中央八项规定及省市十项规定,?#32454;?#25511;制三公经费

0.09%


2、公务车购置费







说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?/span>
      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出  

项目支出



3

4

5





































合计





文腾2019年织金县部门预算公开表.xls



第三部分2019年部门预算情况说明


1.关于部门收支预算情况总体说明:

2019年我单位一般公共预算收入1288.45万元;支出数为1288.45万元,其中:一般公共服务支出833.77万元;文化旅游体育与传?#34903;?#20986;16.49万;社会保障和就业支出7.65万元;农林水支出315.26万元;城乡社区支出37.44万元;卫生健康支出70.25万元;灾害防治及应急管理支出7.59万元。

2.关于部门收入预算情况说明:

2019年我单位总预算收入为1288.45万元,一般公共预算拨款收入为1288.45万元,其中:人大事务10.3万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出118.74万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出628万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出76.73万元;群众文化16.49万元;其他人力资源和社会保障事务支出7.65万元;其他计划生育事务支出70.25万元;农业46.41万元;其他农业支出6.06万元;对村民委员会和村党支部的补助262.79万元;安全监管7.59万元;无政府性基金拨款收入

3.关于部门支出预算情况说明:

2019年我单位总预算支出我1288.45万元,其中:人大事务10.3万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出118.74万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出628万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出76.73万元;群众文化16.49万元;其他人力资源和社会保障事务支出7.65万元;其他计划生育事务支出70.25万元;农业46.41万元;其他农业支出6.06万元;对村民委员会和村党支部的补助262.79万元;安全监管7.59万元;

4.关于部门财政拨款收支预算情况总体说明:

2019年我单位一般公共预算收入1288.45万元;支出数为1288.45万元,其中,一般公共服务支出833.77万元;文化体育与传?#34903;?#20986;16.49万;社会保障和就业支出7.65万元;农林水支出315.26万元;城乡社区支出37.44万元;卫生健康支出70.25万元;灾害防治及应急管理支出7.59万元。

5.关于部门一般公共预算支出情况说明:

2019年我单位一般公共预算支出数为1288.45万元,2018年决算数为1098.66万元,比2018年决算数增加189.79万元,上升17.27%;其中:人大事务预算数为10.3万元,决算数为9.93万元,比决算增加0.37万元,上升3.59%;政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为746.74万元,决算数为615.17万元,比决算增加131.57万元,上升21.39%;党委办公厅(室)及相关机构事务预算数为76.73万元,决算数为82.75万元,比决算减少6.02万元,下降7.27%;群众文化预算数为16.49万元,决算数为15.79万元,比决算数增加0.7万元,上升4.43%;其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为7.65万元,决算数为7.28万元,比决算数增加0.37万元,上升5.08%;其他计划生育事务支出预算数为70.25万元,决算数为70.12万元,比决算增加0.13万元,上升0.02%;其他城乡社区管理事务支出预算数为37.44万元,决算数为35.62万元,比决算数增加1.82万元,上升5.11%;事业运行预算数46.41万元;决算数7.93万元,比决算增加38.48万元,降低485.25%;其他农业支出预算数为6.06万元,决算数1.31万元,比决算增加4.75万元,上升362.59%;对村民委员会和村党支部的补助预算数为262.79万元,决算数为229.11万元,比决算数增加33.68万元,下降14.7%;其他安全生产监管支出预算数为7.59万元,决算数为7.25万元,比决算数增加0.34万元,上升4.69%。

6.关于部门一般公共预算基本支出情况说明:

2019年我单位一般公共预算基本支出总数为1288.45万元,人员经费406.37万元,其中:基本工资198.37万元,津贴补贴190万元,伙食补助费18万元;其他对个人?#22270;?#24237;的补助196.24万元;公用经费685.84万元,其中:办公费417.65万元,水费3万元,电费5万元,?#23454;?#36153;2万元,物业管理费7.8万元工会经费5万元;劳务费230.16万元;公务公车运行维护费12万元;公车改革补贴3.23万元

7.关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析:

2019年我单位“三公”经费预算数为12万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费0万元;与2018年预算相比公务用车运行费减少26.64万元,降低68.94%,主要原因是:?#38505;?#36143;彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;公务接待费减9.2万元,下降100%。与2018年决算对比公务用车运行费减少23.3万元,降低66%;主要原因是:?#32454;?#25191;行中央八项规定及省市十项规定,?#32454;?#25511;制三公经费;公务接待费0万元,无增减我单位无公务接待费经费支出

8.关于部门政府性基金收支预算情况总体说明:

2019年我单位无政府性基金预算收入与支出


第四部分:其他重要事项说明


一、机关运行经费说明

2019年我单位机关运行经费685.84万元,其中:办公费417.65万元,水费3万元,电费5万元,?#23454;?#36153;2万元,物业管理费7.8万元工会经费5万元;劳务费230.16万元;公务公车运行维护费12万元;公车改革补贴3.23万元

二、国有资产占用情况说明

2019年我单位国有资产237.91万元,固定资产237.91

万元,其中,土地、房屋及构筑物99.83万元;通用设备117.67万元;专用设备3.15万元;家具、用具17.26万元

三、政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况

四、部门预算绩效说明

2019年我单位未开展预算绩效情况

五、项目支出安排说明

2019年我单位无项目支出安排

六、国有资产经营预算情况

2019年我单位无国有资产经营预算

七、部分专有名?#24335;?#37322;

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)文化体育与传?#34903;?#20986;(类)文化(款)群众文化(项):指反映文化行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映用于人力资源和社会保障方面的基本支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映用于人力资源和社会保障方面的基本支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映对退耕还林的现金补助。

(十四)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食费用补贴(项):指反映对退耕还林粮食费用的补助。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六)农林水支出(类)农业( 款)事业运行(项):?#27010;?#19994;部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他农业项目支出。

(十八)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构支出(项):指林业部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他水利项目支出。

(二十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)对村民委员会和村党支部的补助的支出。

(二十一)资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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