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织金县交通运输局2019年部门预算和“三公”经费预算信息
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目   录

一、织金县交通运输局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、织金县交通运输局2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购情况计划表

(十)部门支出绩效目标表

三、织金县交通运输局2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)财政拨款总体情况

)一般公共预算“三公”经费支出情况

)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)织金县交通运输局机关运行经费说明

(二)织金县交通运输局国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三)织金县交通运输局政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)织金县交通运输局项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

一、织金县交通运输局概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规,结合我县国民经济和社会发展的需要,拟定公路、水路交通运输业发?#26500;?#21010;、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟定道路、水路运输相关政策、准入?#36139;取?#25216;术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投?#20351;?#27169;和方向、国家和省地财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5、承担公路、水?#26041;?#35774;市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家和省重点公路、农村公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

6、负责高速公路和农村公?#20223;?#32593;的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费。协调过境高速公路、高速铁?#26041;?#35774;工作。

7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核监督。

8、负责汽车维修市场、汽?#23548;?#39542;学校和驾驶员培训的行业管理实施汽?#24213;?#21512;性能检测行业管理。

9、推广交通科技?#24405;?#26415;、新产品,组织实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。 

10、会同有关部门负责局属系统机构编制、干部人事和劳动工?#20351;?#20316;及交通行业干部教育、培训、交流等工作。

11、承担交通战备职责,提出国防交通路网布局建议;拟定国防交通保障计划,组织协调国防交通运输,承担县内军事行动交通运输保障、组织国防交通?#28216;?#20445;障工作?#21462;?/span>

12、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

根据我局职责,县交通运输局内设5个机构,下属事业单位2个,预算数据主要由局机关预算经费和农村公路管理所人员经费构成。

(三)部门人员构成

县交通运输局机关行政编制6名事?#24403;?#21046;15人,其中:局长1名,副局长2名;股级职数6名,机关工勤人员编制1名,由财政全额预算管理现我局实?#34892;?#25919;人员10人,事业人员13人,工勤人员1人,退休人员7人,经费由县人社局管理,遗嘱5人,人员2人。

二、织金县交通运输局2019年部门预算公开报表

(一)部门收支预算总表

织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

1208.14

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出



六、其他收入


六、社会保障和就业支出





七、卫生健康支出





八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出

1335.88




十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出



本年收入合计

1208.14

本年支出合计

1335.88


上年结转

127.74

结转下年






1335.88


收入总计

1335.88

支出总计

1335.88


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

(二)部门收入总表

部门收入总表















公开02表















单位?#21644;?#20803;

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称






金额

其中?#33322;?#32946;收费














214



交通运输支出

1335.88

127.74

1208.14









201

01


公路水路运输

1335.88

127.74

1208.14









214

01

01

行政运行

288.01

21.74

266.27









214

01

06

县乡村组公?#36153;?#25252;配套资金

756

106

650









214

01

12

公路运输管理

141.87


141.87









214

01

99

县城公共自行车管理

150


150

























(三)部门支出总表

部门支出总表








公开03表








单位?#21644;?#20803;

科目

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称













214

交通运输支出

1335.88

429.88

906




21401

公路水路运输

1335.88

429.88

906




2140101

行政运行

288.01

288.01





2140106

县乡村组公?#36153;?#25252;配套资金

756


756




2140112

公路运输管理

141.87

141.87





2140199

县城公共自行车管理

150


150













合   计

1335.88

429.88

906





(四)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表








公开04表








单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

1208.14

一、本年支出






(一)一般公共预算财政拨款

1208.14

(一)一般公共服务支出






(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








(四)科学技术支出








(五)文化体育与传媒支出








(六)社会保障和就业支出








(七)农林水支出








(八)住房保障支出








(十一)交通运输支出

1335.88





二、上年结转

127.74

二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款

127.74







 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

1335.88

支出合计

1335.88





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(五)一般公共预算支出表

一般公共预算支出表








公开05表








单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基?#23616;?#20986;  

项目支出

科目名称

合计





214



交通运输支出

1335.88

429.88

906


214

01


公路水路运输

1335.88

429.88

906


214

01

01

行政运行

288.01

288.01



214

01

06

县乡村组公?#36153;?#25252;配套资金

756


756


214

01

12

公路运输管理

141.87

141.87



214

01

99

县城公共自行车管理

150


150



(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;表

一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

429.88

**

**

下 达 合 计

429.88

501


机关工资福利支出

335.21

301


工资福利支出

335.21


01

 工?#24335;?#37329;津?#22266;?/span>

331.07


01

 基本工资

113.56


02

 津贴?#22266;?/span>

208.05


03

 奖金

9.46


02

 社会保障缴费

4.14


08

 机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;



09

 职业年金缴费



10

 城镇职工基本医疗保?#25112;?#36153;



11

 公务员医疗补助缴费



12

 其他社会保障费

4.14


03

 住房公积金



13

 住房公积金



99

 其他工资福利支出



06

 伙食补助费



14

 医疗费



99

 其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

94.67

302


商品和服务支出

94.67


01

 办公经费

53.24


01

 办公费

38.74


02

 印刷费



04

 ?#20013;?#36153;



05

 水费

0.5


06

 电费

3


07

 ?#23454;?#36153;

3.2


08

 取暖费



09

 物业管理费



11

 差旅费

7.8


01

 办公经费

7


14

 租赁费



28

 工会经费

5


29

 福利费



39

 其他交通费用



40

 税金及附加费用



02

 会议费



15

 会议费



03

 培训费



16

 培训费

2


04

 专用材料购置费



18

 专用材料费



24

 被装购置费



25

 专用燃料费


502

05

 委托业务费

1


03

 咨询费



26

 劳务费

1


27

 委托业务费



06

 公务接待费

7


17

 公务接待费

7


07

 因公出国(境)费用



12

 因公出国(境)费用



08

 公务用车运行维护费

26.43


31

 公务用车运行维护费

26.43


09

 维修(护)费



13

 维修(护)费



99

 其他商品和服务支出



99

 其他商品和服务支出


503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出  



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



02

 基础设施建设



05

 基础设施建设



03

 公务用车购置



13

 公务用车购置



05

 土地征迁补偿和安置支出



09

 土地补偿



10

 安置补助



11

 地上附着物和青苗补偿



12

 拆迁补偿



06

 设备购置



02

 办公设备购置



03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新



07

 大型修缮



06

 大型修缮



99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置



99

 其他资本性支出


504


机关资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>


02

 基础设施建设



05

 基础设施建设


03

 公务用车购置



13

 公务用车购置


04

 设备购置



02

 办公设备购置







03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新


05

 大型修缮



06

 大型修缮


99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置






99

 其他基本建设支出


505


对事业单位经常性补助







01

 工资福利支出


301


工资福利支出



02

 商品和服务支出


302


商品和服务支出



99

 其他对事业单位补助




其他对事业单位补助


506


对事业单位资本性补助







01

 资本性支出(一)


310


资本性支出










02

 资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)









507


对企业补助


312


对企业补助



01

 费用?#22266;?/span>



04

 费用?#22266;?/span>



02

 利息?#22266;?/span>



05

 利息?#22266;?/span>



99

 其他对企业补助



99

 其他对企业补助


508


对企?#24213;?#26412;性支出







01

 对企?#24213;?#26412;性支出(一)


312

01

 资本金注入


03

 政府投资基金股权投资



02

 对企?#24213;?#26412;性支出(二)


311


对企业补助(基本建设)


509


对个人和家庭的补助


303


对个人和家庭的补助



01

 社会福利和救助



04

 抚恤金



05

 生活补助



06

 救济金



07

 医疗费补助



09

 奖励金



02

 助学金



08

 助学金



03

 个人农业生产?#22266;?/span>



10

 个人农业生产?#22266;?/span>



05

 离退休费



01

 离休费



02

 退休费



03

 退职(役)费



99

 其他对个人和家庭的补助



99

 其他对个人和家庭的补助


510


对社会保障基金补助


313


对社会保障基金补助



02

 对社会保险基金补助



02

 对社会保险基金补助



03

 补充全国社会保障基金



03

 补充全国社会保障基金


511


债务利息及费用支出


307


债务利息及费用支出



01

 国内债务付息



01

 国内债务付息



02

 国外债务付息



02

 国外债务付息



03

 国内债务发行费用



03

 国内债务发行费用



04

 国外债务发行费用



04

 国外债务发行费用


512


债务还?#23616;?#20986;







01

 国内债务还本







02

 国外债务还本







(七)一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表







单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率(%)

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)

备注

合计

15

33.43

+123

本年县农村公路公用经费纳入我局预算

2.5


一、 因公出国(境)费

0

0

0

0

0


二、公务接待费

5

7

+40

本年县农村公路公用经费纳入我局预算

0.5


三、公务车购置及运行维护费

10

26.43

+164

本年县农村公路公用经费纳入我局预算

1.9


1、公务车运行维护费

10

26.43

+164

本年县农村公路公用经费纳入我局预算

1.9


2、公务车购置费







说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?/span>
      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。



(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基?#23616;?#20986;  

项目支出



3

4

5

0.00

0.00

0.00







合计




(九)政府采购计划表








政府采购情况计划表




















公开09表














金额单位?#21644;?#20803;

项目

行次

采购计划金额

上年?#23548;?#37319;购金额(2018年决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1













货物

2













工程

3













服务

4













(十)部门支出绩效目标表

部门支出绩效目标表





公开10表

部门职能概述


部门绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标?#25285;?/span>

产出指标

产出数量指标


产出质量指标


产出进度指标


产出成?#23616;?#26631;


效果指标

经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可?#20013;?#24433;响指标


服务对象满意度指标


其他说明问题





三、织金县交通运输局2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年织金县交通运输局年初预算收入合计1335.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1208.14万元;上年结转127.74万元(行政运行经费21.74万元,项目经费106万元)。

相应安排支出预算1335.88万元,其中:行政运行经费288.01万元,县农村公路管理所人员经费141.87万元,公?#26041;?#35774;资金106万元,县乡村公?#36153;?#25252;县配套资金650万元,县城公共自行车管理150万元

织金县交通运输局本级部门预算当年收支总额与2018年6405.01万元相比,减少5069.13万元。主要原因是:中央车购税安排补助地方交通建设资金用于涉农整合后未作预算安排减少

)部门收总体情况

2019年收入总额为1335.88万元,较上年减少5609.13万元(主要原因:中央车购税安排补助地方交通建设资金用于涉农整合后未作预算安排减少)。其中:一般公共预算拨款收入1208.14万元;上年结转127.74万元(行政运行经费21.74万元,项目经费106万元,占2019年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

2019年支出预算总额为1335.88万元,较上年减少5609.13万元(主要原因:中央车购税安排补助地方交通建设资金用于涉农整合后未作预算安排减少5130.6万元)。其中:一般公共预算拨款收入1208.14万元;上年结转127.74万元(行政运行经费21.74万元,项目经费106万元中央车购税安排补助地方交通建设资金用于涉农整合后未作预算安排减少5130.6万元,占减少数的的91%。

)财政拨款收支总体情况

织金县交通运输局2019年财政拨款总收入为1335.88万元,其中:本年收入1208.14万元,占财政拨款总收入的90 %;上年结转127.74万元,占财政拨款总收入的10%。2019年财政拨款总支出为1335.88万元

(五)一般公共预算支出情况

织金县交通运输局2019年一般公共预算支出总额1335.88万元,较上年减少5609.13万元(主要原因:主要原因:中央车购税安排补助地方交通建设资金用于涉农整合后未作预算安排减少5130.6万元)其中:基?#23616;?#20986;429.88万元,占一般公共预算支出总额的32 %;项目支出906万元,占一般公共预算支出总额的68%。基?#23616;?#20986;中交通运输支出的行政运行支出为429.88万元;项目支出中交通运输支出的县乡村公?#36153;?#25252;县配套资金756万元(上年结转106万元),县城公共自行车管理150万元。

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

织金县交通运输局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;为 429.88万元,较上年增加5.88万元,主要原因:2018年人员工资调标。其中:人员经费335.21万元,占一般公共预算基?#23616;?#20986;总额的78%;公用经费94.67万元,占一般公共预算基?#23616;?#20986;的22%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出331.07万元,占人员经费的98.7%;对个人和家庭的补助支出4.14万元,占人员经费的1.3 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出,其中:商品和服务支出(含其他交通费用支出)94.67万元,占公用经费的100%。

)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为33.43万元(其中:公务接待费预算7万元、公务车运行维护费预算为26.43万元),较上年增加18.43万元,上升123%。主要原因:县农村公路管理所25人公用经费2019年之前财政一直未安排预算,2019年纳入我局预算管理。

因我县对公出国(境)费、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配到部门,故无因公出国(境)费、公务车购置费预算支出。

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.5%。

)政府性基金预算支出情况

2019年我局无政府性基金预算安排支出

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2019年机关运行经费预算为429.88万元,其中:本年收入408.14万元,上年结转21.74万元,2019年机关运行经费预算较上年424万元增加5.88万元,主要原因:1、2018年调整工资标准,2、退休2人和增加县农村公路管理所公用经费等原因相互抵消后产生的。

(二)国有资产?#21152;?#20351;用情况

织金县交通运输局2019年初国有资产合计1556.13万元,较上年1287.32增加268.81万元其中:流动资产867.48万元,固定资产499.21万元公共基础设施189.44。

(三)政府采购情况

织金县文体广电旅游局2019年政府采购未列入预算

(四)部门预算绩效说明

2019年?#35789;?#34892;实行绩效目标管理

(五) 项目支出安排说明

织金县交通运输局2019年项目支出预算为906万元,主要安排用于:

1、2018年列入我局养护管理的县乡村公路已经有2524公里,其中:县公路492公里,乡公路754公里,村公路1278公里,本年安排养护资金650,用上年结余资金安排106万元。

2、本年安排150万元用于我县县城公共自行车管理支出。

(六)国有资本经营预算情况

2019年无国有资本经营预算收入及支出。

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,?#33334;?#25324;事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,?#33334;?#25324;事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

18. 公路水路运输:反映公路、水路运输相关支出。

19. 公?#26041;?#35774;:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥?#33322;?#35774;支出,公路客货运站(场)建设支出。






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